市委党史办2015年度决算公开
来源:时间:2016-09-29 09:22:08
呼和浩特市委党史办2015年部门决算公开说明
一、部门决算情况说明
(一)部门主要职能
1、呼和浩特市党史、地方志办公室主要负责呼和浩特地区党史、地方志资料的征集、编纂以及党史地方志知识的宣传普查、年鉴编纂等工作;
2、指导旗县区及委办局编修地方志等工作;
3、负责处理完成上级史志部门下达的有关党史、地方志方面的工作任务等。
(二)部门决算单位构成情况
呼和浩特市委党史办系副处级单位,单位性质为参照公务员法管理事业单位,为一级预算单位,无二级单位,纳入部门决算管理范围的独立核算单位共1个。
(三)2015年度预算执行情况
我单位2015年收入合计216.53万元,支出合计 201.86 万元,年末结转结余14.68万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入216.53万元,支出合计201.86万元,年末结转结余14.68万元,我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
其中:基本支出171.52万元,项目支出30.33万元,基本支出年末结转的14.68万元为2015年行政事业单位养老保险改革后预扣个人的养老保险金,因养老保险账户尚未建立故未缴纳,因此结转到下年。
(四)决算数据比上年增减变化情况及原因
我办2015年收入216.53万元,支出201.86万元,2014年收入188.36万元,支出188.36万元,2015年比2014年收入增长28.17万元,支出增长13.5万元,增长原因为2015年度工资改革调整工资标准发生了补发增资情况。2015年末结转结余14.68万元,2014年末无结转结余,2015年比2014年结转增长14.68万元,增长原因为2015年行政事业单位养老保险改革,我单位预扣个人的养老保险金,因养老保险账户尚未建立故未缴纳,因此结转到下年。
二、财政拨款的“三公”经费决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出比上年增减变化情况及原因
我单位2015年三公经费支出2.57万元,其中:公务用车运行维护费支出2.5万元,公务接待费支出0.07万元。2014年三公经费支出3万元,其中:公务用车运行维护费支出2.64万元,公务接待费支出0.36万元。2015年三公经费支出比2014年减少0.43万元,原因为我办在公务用车运行维护及公务接待的支出上都有所减少。
2、“三公”经费支出对应实物量指标比上年增减变化情况及原因
(1)因公出国(境)团组及人数为0。
(2)公务用车购置数为0,保有量为1。
(3)公务接待批次1,人次5。
三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变化情况及原因
我单位2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出为7.93万元,2014年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出为15.69万元,2015年比2014年减少7.76万元,原因为2015年办公费、三公经费等支出减少。
四、国有资产占用比上年增减变化情况及原因
我单位2015年国有资产占用情况为保有公务用车量1辆,无房屋占有情况,2014年国有资产占用情况为保有公务用车量1辆,无房屋占有情况,2015年与2014年相一致,无增减变化情况。
汇总决算 | |||||
编制单位:中国共产党呼和浩特市委党史办 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 216.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 143.91 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 37.88 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 12.66 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 216.53 | 本年支出合计 | 51 | 201.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 14.68 |
总计 | 27 | 216.53 | 总计 | 54 | 216.53 |
收入支出决算总表 | |||||
编制单位:中国共产党呼和浩特市委党史办 2015年度 | 金额单位:万元 | 部门决算公开01表 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 216.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 143.91 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 37.88 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 12.66 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 216.53 | 本年支出合计 | 51 | 201.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 14.68 |
总计 | 27 | 216.53 | 总计 | 54 | 216.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
编制单位:中国共产党呼和浩特市委党史办 2015年度 部门决算公开02表 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 216.53 | 216.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 158.58 | 158.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 158.58 | 158.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 128.25 | 128.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表
金额单位:万元 |
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编制单位:中国共产党呼和浩特市委党史办 2015年度 部门决算公开03表 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 201.85 | 171.52 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 143.90 | 113.57 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 143.90 | 113.57 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 113.57 | 113.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 30.33 | 0.00 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
编制单位:中国共产党呼和浩特市委党史办 | 2015年度 | 部门决算公开04表 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 216.53 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 143.91 | 143.91 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 216.53 | 本年支出合计 | 52 | 201.86 | 201.86 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 14.68 | 14.68 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 216.53 | 总计 | 56 | 216.53 | 216.53 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
编制单位:中国共产党呼和浩特市委党史办 |
2015年度 | 部门决算公开05表 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 201.85 | 171.52 | 30.33 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 143.90 | 113.57 | 30.33 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 143.90 | 113.57 | 30.33 | |||
2013101 | 行政运行 | 113.57 | 113.57 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 30.33 | 0.00 | 30.33 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
金额单位:万元 |
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编制单位:中国共产党呼和浩特市委党史办 |
2015年度 | 部门决算公开06表 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 |
合计 | 163.59 | 合计 | 7.94 | ||
301 | 工资福利支出 | 113.05 | 302 | 商品和服务支出 | 7.32 |
30101 | 基本工资 | 44.38 | 30201 | 办公费 | 2.10 |
30102 | 津贴补贴 | 59.08 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 7.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30105 | 伙食费 | — | 30205 | 水费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 50.54 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.08 |
30302 | 退休费 | 37.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30219 | 被装购置费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 9.45 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 3.21 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.97 |
30231 | 公务用车维护费 | 2.50 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.62 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.62 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款支出决算表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
编制单位:中国共产党呼和浩特市委党史办 | 2015年度 部门决算公开07表 |
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项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明:我单位无政府性基金预算财政拨款支出,故列空表。 |
部门决算相关信息统计表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
编制单位:中国共产党呼和浩特市委党史办 2015年度 | 部门决算公开08表 |
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项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | 19 | — | 三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 | 37 | 7.93 |
(一)支出合计 | 2 | 2.57 | (一)支出合计 | 20 | 2.57 | (一)行政单位 | 38 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 1.因公出国(境)费 | 21 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 39 | 7.93 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 2.50 | 2.公务用车购置及运行维护费 | 22 | 2.50 | 40 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | (1)公务用车购置费 | 23 | 0.00 | 四、财政性资金政府采购支出 | 41 | 0.62 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 2.50 | (2)公务用车运行维护费 | 24 | 2.50 | (一)货物 | 42 | 0.62 |
3.公务接待费 | 7 | 0.07 | 3.公务接待费 | 25 | 0.07 | (二)工程 | 43 | 0.00 |
8 | (1)国内接待费 | 26 | 0.07 | (三)服务 | 44 | 0.00 | ||
9 | (2)国(境)外接待费 | 27 | 0.00 | 45 | ||||
10 | (二)相关统计数 | 28 | — | 五、国有资产占用情况 | 46 | — | ||
11 | 1.因公出国(境)团组数(个) | 29 | 0 | (一)车辆数合计(辆) | 47 | 1 | ||
12 | 2.因公出国(境)人次数(人) | 30 | 0 | 1.部级领导干部用车 | 48 | 0 | ||
13 | 3.公务用车购置数(辆) | 31 | 0 | 2.一般公务用车 | 49 | 1 | ||
14 | 4.公务用车保有量(辆) | 32 | 1 | 3.一般执法执勤用车 | 50 | 0 | ||
15 | 5.国内公务接待批次(个) | 33 | 1 | 4.特种专业技术用车 | 51 | 0 | ||
16 | 6.国内公务接待人次(人) | 34 | 5 | 5.其他用车 | 52 | 0 | ||
17 | 7.国(境)外公务接待批次(个) | 35 | 0 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 53 | 0 | ||
18 | 8.国(境)外公务接待人次(人) | 36 | 0 | 54 | ||||
补充说明:1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因: | ||||||||
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因: | ||||||||
3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因: | ||||||||
4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因: | ||||||||
5.本表中其他需要说明的事项: |
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