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市委党史办2017年度预算公开
来源:时间:2017-09-28 15:44:04
中共呼和浩特市委党史资料征集办公室2017年部门预算
 
中共呼和浩特市委党史资料征集办公室2017年度部门预算已经呼市财政局批复,按照《预算法》和《呼和浩特市本级预决算公开工作方案》(呼政办发〔2016〕37号)文件的相关要求,现将2017年部门预算、“三公”经费预算予以公开如下:
 
第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成
 
一、主要职责
1、负责《呼和浩特年鉴》的编纂、整理、出版工作。
2、负责《呼和浩特市志》的整理编纂工作。
3、负责党史、地方志资料的征集、编纂以及党史地方志知识的宣传普查等工作。
4、指导旗县区及委办局编修地方志等工作。
5、负责处理完成上级史志部门下达的有关党史、地方志方面的工作任务等。
二、预算单位构成
呼和浩特市委党史办系副处级单位,单位性质为参照公务员法管理事业单位,为一级预算单位,无二级单位,纳入部门预算管理范围的独立核算单位共1个。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入预算:2017年收入预算安排237.78万元;
二、支出预算:基本支出206.78万元,其中:人员经费支出195.86万元,公用经费支出10.92万元。项目支出31万元,其中:党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费支出13万元,《呼和浩特年鉴》编纂出版经费11万元,《呼和浩特市志》蒙文翻译费5万元,呼和浩特市地情网网络维护费2万元。

第三部分 “三公”经费预算情况
 
我单位2017年度“三公”经费预算安排共2.7万元,其中公务接待费预算安排0.2万元,公务用车运行维护费预算安排2.5万元,我单位2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相同,无增减变化。
 
总预算
              单位:万元
收  入 支   出
收入项目 预算数 支出项目(功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 支出项目(性质) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 237.78 一、一般公共服务支出 169.66   一、基本支出 206.78  
   1、市本级安排 237.78 二、外交支出        人员经费 195.86  
      其中:纳入预算管理的非税收入   三、国防支出        公用经费 10.92  
   2、自治区提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 31.00   
二、政府性基金拨款预算   五、教育支出          
   1、市本级安排   六、科学技术支出          
   2、自治区提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
    八、社会保障和就业支出 39.36         
    九、医疗卫生与计划生育支出 10.08        
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 18.68        
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出          
    二十三、债务付息支出          
三、上年结转   二十四、债务发行费用支出          
  其中:一般公共预算拨款   本年支出合计 237.78   本年支出合计 237.78  
政府性基金预算拨款   结转下年     结转下年    
               
收入总计 237.78 本年支出总计 237.78   本年支出总计 237.78  
 
财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表
              单位:万元
收  入 支   出
收入项目 预算数 支出项目(功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 支出项目(性质) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 237.78 一、一般公共服务支出 169.66   一、基本支出 206.78  
   1、市本级安排 237.78 二、外交支出        人员经费 195.86  
      其中:纳入预算管理的非税收入   三、国防支出        公用经费 10.92  
   2、自治区提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 31.00   
二、政府性基金拨款预算   五、教育支出          
   1、市本级安排   六、科学技术支出          
   2、自治区提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
    八、社会保障和就业支出 39.36         
    九、医疗卫生与计划生育支出 10.08        
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 18.68        
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出          
    二十三、债务付息支出          
三、上年结转   二十四、债务发行费用支出          
  其中:一般公共预算拨款   本年支出合计 237.78   本年支出合计 237.78  
政府性基金预算拨款   结转下年     结转下年    
               
收入总计 237.78 本年支出总计 237.78   本年支出总计 237.78  
                 
 
一般公共预算财政拨款支出预算表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
        1 2 3
201 31 01 行政运行 138.66  138.66   
201 31 02 一般行政管理事务 31.00    31.00 
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 39.36  39.36   
210 11 01 行政单位医疗 7.28  7.28   
210 11 03 公务员医疗补助 2.80  2.80   
221 02 01 住房公积金 12.90  12.90   
221 02 03 购房补贴 5.78  5.78   
      合计 237.78  206.78  31.00 
 
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
      单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科 目 名 称
301 03 奖金 4.59 
301 02 津贴补贴 52.46 
303 14 采暖补贴 2.88 
301 01 基本工资 55.10 
302 39 其他交通费用 12.06 
301 04 工伤保险 0.65 
301 04 医疗保险 6.45 
301 04 大病保险 0.08 
301 04 生育保险 0.75 
301 04 公务员医疗补助 2.80 
303 13 购房补贴 5.78 
303 11 住房公积金 12.90 
303 14 采暖补贴 1.53 
303 02 退休费 37.63 
301 04 大病保险 0.04 
302 99 其他商品服务支出 0.16 
302 31 公务用车运行维护费 2.50 
302 28 工会经费 2.15 
302 29 福利费 2.69 
302 17 公务接待费 0.20 
302 01 办公费 3.38 
    合计 206.78 
部 门 收 支 预 算 总 表
单位:万元
收   入 支   出
收 入 项 目 预算数 功 能 分 类 预算数 支 出 项 目(性 质) 预算数
一、一般公共预算拨款 237.78 一、一般公共服务支出 169.66 一、基本支出 206.78
    1、市本级安排 237.78 二、外交支出       人员经费 195.86
       其中:纳入预算管理的非税收入   三、国防支出       公用经费 10.92
    2、自治区提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出 31.00
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出   三、事业单位经营支出  
    1、市本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
    2、自治区提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出  
三、事业收入   八、社会保障和就业支出 39.36    
    其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、医疗卫生与计划生育支出 10.08    
四、事业单位经营收入   十、节能环保支出      
五、其他收入   十一、城乡社区支出      
六、上级单位补助收入   十二、农林水支出      
七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 18.68    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
本年收入合计 237.78 二十三、债务付息支出      
八、上年结转   二十四、债务发行费用支出   本年支出合计 237.78
  其中:一般公共预算拨款       六、结转下年  
       政府性基金预算拨款          
       事业收入(含教育收费)   本年支出合计 237.78    
       其他资金   结转下年      
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 237.78 本年支出总计 237.78 本年支出总计 237.78
 
部 门 收 入 预 算 总 表
                          单位:万元
科 目 编 码 合 计 上年结转 一般公共预算拨款收 入 政府性基金预算拨款收入 事 业 收 入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其 中: 教育收费收 入
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
201 31 01 行政运行 138.66    138.66                 
201 31 02 一般行政管理事务 31.00    31.00                 
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 39.36    39.36                 
210 11 01 行政单位医疗 7.28    7.28                 
210 11 03 公务员医疗补助 2.80    2.80                 
221 02 01 住房公积金 12.90    12.90                 
221 02 03 购房补贴 5.78    5.78                 
      合  计 237.78    237.78                 
 
部 门 支 出 预 算 总 表
                  单位:万元
科 目 编 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 附属单位上缴 收 入
        1 2 3 4 5 6
201 31 01 行政运行 138.66  138.66         
201 31 02 一般行政管理事务 31.00    31.00       
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 39.36  39.36         
210 11 01 行政单位医疗 7.28  7.28         
210 11 03 公务员医疗补助 2.80  2.80         
221 02 01 住房公积金 12.90  12.90         
221 02 03 购房补贴 5.78  5.78         
      合  计 237.78  206.78  31.00       
 
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科 目 编 码 科 目 名 称 本年政府性基金预算财政拨款
合  计 基本支出 项目支出
        1 2 3
             
             
      合  计      
说明:由于我单位无政府性基金拨款,所以没有此项预算,故列空表。
 
财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
项   目 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 增减额 增减率(%)
合   计 2.70  2.70  0.00  2.70  2.70  0.00  0.00  0
1、因公出国(境)费用 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0
2、公务接待费 0.20  0.20  0.00  0.20  0.20  0.00  0.00  0
3、公务用车购置及运行费 2.50  2.50  0.00  2.50  2.50  0.00  0.00  0
  其中:(1)公务用车运行维护费 2.50  2.50  0.00  2.50  2.50  0.00  0.00  0
       (2)公务用车购  置费 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0
说明:我单位2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算完全相同,无增减变化。
 
 
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