市委党史办2017年度预算公开
来源:时间:2017-09-28 15:44:04
中共呼和浩特市委党史资料征集办公室2017年部门预算
中共呼和浩特市委党史资料征集办公室2017年度部门预算已经呼市财政局批复,按照《预算法》和《呼和浩特市本级预决算公开工作方案》(呼政办发〔2016〕37号)文件的相关要求,现将2017年部门预算、“三公”经费预算予以公开如下:
第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成
一、主要职责1、负责《呼和浩特年鉴》的编纂、整理、出版工作。
2、负责《呼和浩特市志》的整理编纂工作。
3、负责党史、地方志资料的征集、编纂以及党史地方志知识的宣传普查等工作。
4、指导旗县区及委办局编修地方志等工作。
5、负责处理完成上级史志部门下达的有关党史、地方志方面的工作任务等。
二、预算单位构成
呼和浩特市委党史办系副处级单位,单位性质为参照公务员法管理事业单位,为一级预算单位,无二级单位,纳入部门预算管理范围的独立核算单位共1个。
第二部分 部门预算情况说明
一、收入预算:2017年收入预算安排237.78万元;
二、支出预算:基本支出206.78万元,其中:人员经费支出195.86万元,公用经费支出10.92万元。项目支出31万元,其中:党史地方志资料收集、编纂、宣传等日常工作经费支出13万元,《呼和浩特年鉴》编纂出版经费11万元,《呼和浩特市志》蒙文翻译费5万元,呼和浩特市地情网网络维护费2万元。
第三部分 “三公”经费预算情况
总预算 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
收入项目 | 预算数 | 支出项目(功能分类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 支出项目(性质) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 |
一、一般公共预算拨款 | 237.78 | 一、一般公共服务支出 | 169.66 | 一、基本支出 | 206.78 | ||
1、市本级安排 | 237.78 | 二、外交支出 | 人员经费 | 195.86 | |||
其中:纳入预算管理的非税收入 | 三、国防支出 | 公用经费 | 10.92 | ||||
2、自治区提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 31.00 | ||||
二、政府性基金拨款预算 | 五、教育支出 | ||||||
1、市本级安排 | 六、科学技术支出 | ||||||
2、自治区提前下达专项资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 39.36 | ||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 10.08 | ||||||
十、节能环保支出 | |||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||
十二、农林水支出 | |||||||
十三、交通运输支出 | |||||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||||
十九、住房保障支出 | 18.68 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||
二十一、预备费 | |||||||
二十二、其他支出 | |||||||
二十三、债务付息支出 | |||||||
三、上年结转 | 二十四、债务发行费用支出 | ||||||
其中:一般公共预算拨款 | 本年支出合计 | 237.78 | 本年支出合计 | 237.78 | |||
政府性基金预算拨款 | 结转下年 | 结转下年 | |||||
收入总计 | 237.78 | 本年支出总计 | 237.78 | 本年支出总计 | 237.78 |
财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
收入项目 | 预算数 | 支出项目(功能分类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 支出项目(性质) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | |
一、一般公共预算拨款 | 237.78 | 一、一般公共服务支出 | 169.66 | 一、基本支出 | 206.78 | |||
1、市本级安排 | 237.78 | 二、外交支出 | 人员经费 | 195.86 | ||||
其中:纳入预算管理的非税收入 | 三、国防支出 | 公用经费 | 10.92 | |||||
2、自治区提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 31.00 | |||||
二、政府性基金拨款预算 | 五、教育支出 | |||||||
1、市本级安排 | 六、科学技术支出 | |||||||
2、自治区提前下达专项资金 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | 39.36 | |||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 10.08 | |||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | 18.68 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十一、预备费 | ||||||||
二十二、其他支出 | ||||||||
二十三、债务付息支出 | ||||||||
三、上年结转 | 二十四、债务发行费用支出 | |||||||
其中:一般公共预算拨款 | 本年支出合计 | 237.78 | 本年支出合计 | 237.78 | ||||
政府性基金预算拨款 | 结转下年 | 结转下年 | ||||||
收入总计 | 237.78 | 本年支出总计 | 237.78 | 本年支出总计 | 237.78 | |||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 138.66 | 138.66 | |
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 31.00 | 31.00 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.36 | 39.36 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.28 | 7.28 | |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5.78 | 5.78 | |
合计 | 237.78 | 206.78 | 31.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | ||
科目编码 | 科 目 名 称 | ||
类 | 款 | ||
301 | 03 | 奖金 | 4.59 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 52.46 |
303 | 14 | 采暖补贴 | 2.88 |
301 | 01 | 基本工资 | 55.10 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 12.06 |
301 | 04 | 工伤保险 | 0.65 |
301 | 04 | 医疗保险 | 6.45 |
301 | 04 | 大病保险 | 0.08 |
301 | 04 | 生育保险 | 0.75 |
301 | 04 | 公务员医疗补助 | 2.80 |
303 | 13 | 购房补贴 | 5.78 |
303 | 11 | 住房公积金 | 12.90 |
303 | 14 | 采暖补贴 | 1.53 |
303 | 02 | 退休费 | 37.63 |
301 | 04 | 大病保险 | 0.04 |
302 | 99 | 其他商品服务支出 | 0.16 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |
302 | 28 | 工会经费 | 2.15 |
302 | 29 | 福利费 | 2.69 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 |
302 | 01 | 办公费 | 3.38 |
合计 | 206.78 |
部 门 收 支 预 算 总 表
单位:万元 |
|||||
收 入 | 支 出 | ||||
收 入 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 | 预算数 | 支 出 项 目(性 质) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 237.78 | 一、一般公共服务支出 | 169.66 | 一、基本支出 | 206.78 |
1、市本级安排 | 237.78 | 二、外交支出 | 人员经费 | 195.86 | |
其中:纳入预算管理的非税收入 | 三、国防支出 | 公用经费 | 10.92 | ||
2、自治区提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 31.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 三、事业单位经营支出 | |||
1、市本级安排 | 六、科学技术支出 | 四、上缴上级支出 | |||
2、自治区提前下达专项资金 | 七、文化体育与传媒支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||
三、事业收入 | 八、社会保障和就业支出 | 39.36 | |||
其中:纳入专户管理的教育收费收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 10.08 | |||
四、事业单位经营收入 | 十、节能环保支出 | ||||
五、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | ||||
六、上级单位补助收入 | 十二、农林水支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 18.68 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 237.78 | 二十三、债务付息支出 | |||
八、上年结转 | 二十四、债务发行费用支出 | 本年支出合计 | 237.78 | ||
其中:一般公共预算拨款 | 六、结转下年 | ||||
政府性基金预算拨款 | |||||
事业收入(含教育收费) | 本年支出合计 | 237.78 | |||
其他资金 | 结转下年 | ||||
九、用事业基金弥补收支差额 | |||||
收入总计 | 237.78 | 本年支出总计 | 237.78 | 本年支出总计 | 237.78 |
部 门 收 入 预 算 总 表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科 目 编 码 | 合 计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收 入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事 业 收 入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 预算数 | 其 中: 教育收费收 入 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 138.66 | 138.66 | |||||||||
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 31.00 | 31.00 | |||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.36 | 39.36 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.28 | 7.28 | |||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 | |||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5.78 | 5.78 | |||||||||
合 计 | 237.78 | 237.78 |
部 门 支 出 预 算 总 表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科 目 编 码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 附属单位上缴 收 入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 138.66 | 138.66 | ||||
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 31.00 | 31.00 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.36 | 39.36 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.28 | 7.28 | ||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 | ||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5.78 | 5.78 | ||||
合 计 | 237.78 | 206.78 | 31.00 |
政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 本年政府性基金预算财政拨款 | ||||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
1 | 2 | 3 | ||||
合 计 | ||||||
说明:由于我单位无政府性基金拨款,所以没有此项预算,故列空表。 |
财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 本年比上年增减情况 | |||||
合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 增减额 | 增减率(%) | |
合 计 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2、公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
(2)公务用车购 置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
说明:我单位2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算完全相同,无增减变化。 |
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