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市委党史办2017年度决算公开
来源:时间:2018-09-19 16:45:50
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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金财政拨款支出决算表
    八、部门决算相关信息统计表
 
第一部分 部门基本情况
 
一、部门职能
1、我单位主要负责呼和浩特地区党史、地方志资料的征集、编纂以及党史地方志知识的宣传普查、年鉴编纂等工作;
2、指导旗县区及委办局编修地方志等工作;
3、负责处理完成上级史志部门下达的有关党史、地方志方面的工作任务等。
二、机构设置及单位构成情况
中共呼和浩特市委党史办系副处级单位,单位性质为参照公务员法管理事业单位,为一级预算单位,无二级单位,纳入部门决算管理范围的独立核算单位共1个。
 
第二部分 2017年度部门决算情况说明
 
一、关于2017年度预算执行情况分析
本部门2017年收入决算总计250.19万元,收入预算总计237.78万元,决算收入比预算收入增加12.41万元,主要原因是人员工资发生增长变动,发生追加工资的情况;2017年支出决算总计250.19万元,支出预算总计237.78万元,支出决算比支出预算增加12.41万元,主要原因是人员工资发生增长变动,发生追加工资情况。2017年财政拨款收入决算总计250.19万元,财政拨款收入预算总计237.78万元,主要原因是人员工资发生增长变动,发生追加工资情况;2017年财政拨款支出决算总计250.19万元,财政拨款支出预算总计237.78万元,主要原因是人员工资发生增长变动,发生追加工资情况。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计250.19万元,其中:本年收入合计250.19万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计250.19万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余9.57万元。与2016年度相比,收入总计增加27.48万元,增长12.30%;支出总计增加27.48万元,增长12.30%。主要原因是人员工资发生增长变动,有晋档晋级工资变动、调整津补贴工资变动、未休假补差以及退休人员调整养老金的工资变动。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计250.19万元,其中:财政拨款收入250.19万元,占100.00%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计240.62万元,其中:基本支出215.10万元,占89.40%;项目支出25.51万元,占10.60%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计250.19万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计250.19万元,其中:年末结转和结余9.57万元。与2016年度相比,收入增加27.48万元,增长12.30%;支出增加27.48万元,增长12.30%。主要原因是人员工资发生增长变动,有晋档晋级工资变动、调整津补贴工资变动、未休假补差以及退休人员调整养老金的工资变动。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计240.62万元,其中:基本支出215.10万元,占89.40%;项目支出25.51万元,占10.60%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出215.10万元,其中:人员经费197.78万元,主要包括:基本工资50.29万元,津贴补贴45.67万元,奖金17.82万元,其他社会保障缴费10.06万元,退休费45.85万元,住房公积金11.01万元,购房补贴5.59万元,采暖补贴4.29万元,其他对个人和家庭的补助支出7.20万元,较上年增加31.27万元,主要原因是人员工资发生增长变动,有晋档晋级工资变动、调整津补贴工资变动、未休假补差以及退休人员调整养老金的工资变动;公用经费17.32万元,主要包括:办公费2.29万元,公务接待费0.32万元,福利费2.69万元,公务用车运行维护费1.56万元,其他交通费用10.47万元,较上年增加2.81万元,主要原因是:2016年7月进行了公车改革,2016年只发放2016年7月后的车补,为其他交通费用,2017年的其他交通费用为2017年全年的车补,故比2016年有所增加。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为2.70万元,支出决算为1.88万元,完成预算的69.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.56万元,完成预算的65.40%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的101.60%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位无因公出国(境)费预算及支出;二是因公车改革后公车使用次数减少,故公务用车运行维护费有所减少。三是我单位在2017年预算中安排公务接待费0.2万元,后由于成都市地方志办公室赴呼学习考察需要进行公务接待,但公务接待费经费不足,故向市财政局申请将公务用车运行维护费中的0.12万元用途调整为公务接待费,故形成差异情况。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.88万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.56万元,占83.00%;公务接待费支出0.32万元,占17.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,与上年持平,主要原因是我单位无公务用车购置预算。公务用车运行维护费支出1.56万元,用于单位公务用车的维修保养、保险、加油等日常运行维护费,车均运维费1.56万元,较上年减少0.56万元,主要原因是公务用车制度改革,降低了运行维护费用,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.32万元。其中:国内公务接待费0.32万元,接待1批次,共接待21人次。主要用于成都市地方志办公室赴呼学习考察进行的公务接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。
 
三、其他重要事项的情况说明
 
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出17.32万元,比2016年增加2.81万元,增长19.40%。主要原因是:2016年7月进行了公车改革,2016年只发放2016年7月后的车补,为其他交通费用,2017年的其他交通费用为2017年全年的车补,故导致机关运行经费的增加。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额4.63万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:2016年及2017年均未采购货物;政府采购工程支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无采购工程项目;政府采购服务支出4.63万元,比2016年减少6.87万元,降低59.70%,主要原因是:2017年单位发生的印刷费较上年有所减少。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:我单位没有部级干部;一般公务用车1辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:未新增加车辆;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:我单位无执法执勤用车;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:我单位无特种专业技术用车;其他用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:我单位无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加0.00台(套),主要原因是我单位无单位价值50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加0.00台(套),主要原因是我单位无单位价值100万元以上的专用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
为进一步加强和规范预算管理,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,我单位于2017年积极推进了预算绩效管理工作。一是抓好绩效目标编制,在年初编制预算时及时编制项目绩效指标表、项目绩效目标表。二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展项目支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。 
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
 
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郭佳 联系电话:0471-6621376
 
第五部分 部门决算公开表
 
目  录
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
 
收入支出决算总表
部门名称:中国共产党呼和浩特市委党史办 金额单位:万元
部门决算公开01表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 250.19 一、一般公共服务支出 28 159.59
    其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 30  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 31  
四、经营收入 5   五、教育支出 32  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 33  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 34  
  8   八、社会保障和就业支出 35 54.85
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 9.58
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38  
  12   十二、农林水支出 39  
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46 16.60
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22   二十二、债务还本支出 49  
  23   二十三、债务付息支出 50  
本年收入合计 24 250.19 本年支出合计 51 240.62
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 52  
    年初结转和结余 26       年末结转和结余 53 9.57
总计 27 250.19 总计 54 250.19
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
 
收入决算表  
部门名称:中国共产党呼和浩特市委党史办         金额单位:万元  
      部门决算公开02表  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 250.19 250.19            
201 一般公共服务支出 169.15 169.15            
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 169.15 169.15            
2013101   行政运行 143.64 143.64            
2013102   一般行政管理事务 25.51 25.51            
208 社会保障和就业支出 54.85 54.85            
20805 行政事业单位离退休 54.85 54.85            
2080501   归口管理的行政单位离退休 54.85 54.85            
210 医疗卫生与计划生育支出 9.58 9.58            
21011 行政事业单位医疗 9.58 9.58            
2101101   行政单位医疗★ 7.03 7.03            
2101103   公务员医疗补助★ 2.55 2.55            
221 住房保障支出 16.60 16.60            
22102 住房改革支出 16.60 16.60            
2210201   住房公积金 11.01 11.01            
2210203   购房补贴 5.59 5.59            
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。                      
                             
 
    
支出决算表  
          金额单位:万元  
部门名称:中国共产党呼和浩特市委党史办         部门决算公开03表  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 240.62 215.10 25.51        
201 一般公共服务支出 159.58 134.07 25.51        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 159.58 134.07 25.51        
2013101   行政运行 134.07 134.07          
2013102   一般行政管理事务 25.51   25.51        
208 社会保障和就业支出 54.85 54.85          
20805 行政事业单位离退休 54.85 54.85          
2080501   归口管理的行政单位离退休 54.85 54.85          
210 医疗卫生与计划生育支出 9.58 9.58          
21011 行政事业单位医疗 9.58 9.58          
2101101   行政单位医疗★ 7.03 7.03          
2101103   公务员医疗补助★ 2.55 2.55          
221 住房保障支出 16.60 16.60          
22102 住房改革支出 16.60 16.60          
2210201   住房公积金 11.01 11.01          
2210203   购房补贴 5.59 5.59          
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
 
财政拨款收入支出决算总表
              金额单位:万元
部门名称:中国共产党呼和浩特市委党史办
 
      部门决算公开04表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 250.19 一、一般公共服务支出 29 159.59 159.59  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科学技术支出 34      
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 54.85 54.85  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 9.58 9.58  
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40      
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47 16.60 16.60  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 250.19 本年支出合计 52 240.62 240.62  
年初财政拨款结转和结余 25   年末财政拨款结转和结余 53 9.57 9.57  
一、一般公共预算财政拨款 26     54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 250.19 总计 56 250.19 250.19  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
                       
 
一般公共预算财政拨款支出决算表  
            金额单位:万元  
部门名称:中国共产党呼和浩特市委党史办           部门决算公开05表  
项目 本年支出  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 240.62 215.10 25.51  
201 一般公共服务支出 159.58 134.07 25.51  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 159.58 134.07 25.51  
2013101   行政运行 134.07 134.07    
2013102   一般行政管理事务 25.51   25.51  
208 社会保障和就业支出 54.85 54.85    
20805 行政事业单位离退休 54.85 54.85    
2080501   归口管理的行政单位离退休 54.85 54.85    
210 医疗卫生与计划生育支出 9.58 9.58    
21011 行政事业单位医疗 9.58 9.58    
2101101   行政单位医疗★ 7.03 7.03    
2101103   公务员医疗补助★ 2.55 2.55    
221 住房保障支出 16.60 16.60    
22102 住房改革支出 16.60 16.60    
2210201   住房公积金 11.01 11.01    
2210203   购房补贴 5.59 5.59    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
                       
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
               金额单位:万元
部门名称:中国共产党呼和浩特市委党史办                                                     部门决算公开06表
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出
301 工资福利支出 123.84 302 商品和服务支出 17.32 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 50.29 30201 办公费 2.29 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 45.67 30202 印刷费   31002 办公设备购置  
30103 奖金 17.82 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 10.06 30204 手续费   31005 基础设施建设  
30105 伙食补助费   30205 水费   31006 大型修缮  
30107 绩效工资   30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费   31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 73.94 30211 差旅费   31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 45.85 30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   31019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   31020 产权参股
30305 生活补助   30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费 0.32 304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30219 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 11.01 30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息  
30313 购房补贴 5.59 30229 福利费 2.69 30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴 4.29 30231 公务用车运行维护费 1.56 399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 10.47 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 7.20 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费合计 197.78 公用经费合计 17.32
                     
 
政府性基金预算财政拨款支出决算表  
            金额单位:万元  
部门名称:中国共产党呼和浩特市委党史办           部门决算公开07表  
项目 本年支出  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3  
合计        
           
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:我单位无政府性基金预算财政拨款支出,故列空表。
 
                 
 
 
部门决算相关信息统计表
          金额单位:万元
部门名称:中国共产党呼和浩特市委党史办                                                     部门决算公开08表
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次   1 栏  次   2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 22 17.32
(一)支出合计 2 1.88 (一)行政单位 23  
  1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 24 17.32
  2.公务用车购置及运行维护费 4 1.56   25  
    (1)公务用车购置费 5   三、财政性资金政府采购支出 26 4.63
    (2)公务用车运行维护费 6 1.56 (一)货物 27  
  3.公务接待费 7 0.32 (二)工程 28  
    (1)国内接待费 8 0.32 (三)服务 29 4.63
         其中:外事接待费 9     30  
    (2)国(境)外接待费 10     31  
(二)相关统计数 11 四、国有资产占用情况 32
  1.因公出国(境)团组数(个) 12   (一)车辆数合计(辆) 33 1
  2.因公出国(境)人次数(人) 13     1.部级领导干部用车 34  
  3.公务用车购置数(辆) 14     2.一般公务用车 35 1
  4.公务用车保有量(辆) 15 1   3.一般执法执勤用车 36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 1   4.特种专业技术用车 37  
    其中:外事接待批次(人) 17     5.其他用车 38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 21 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 39  
    其中:外事接待人次(人) 19   (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) 40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20     41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21     42  
 
 
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